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내부회계관리제도의 취약점과 이사회 특성이 자산횡령에 미치는 효과

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dc.contributor.author이성욱-
dc.contributor.author김유찬-
dc.contributor.author정태섭-
dc.date.accessioned2021-06-23T13:41:32Z-
dc.date.available2021-06-23T13:41:32Z-
dc.date.created2021-01-22-
dc.date.issued2010-12-
dc.identifier.issn1229-327X-
dc.identifier.urihttps://scholarworks.bwise.kr/erica/handle/2021.sw.erica/40116-
dc.description.abstract자산횡령은 경영성과의 잠재적 저하에서부터 회계정보의 조작, 기업파산에 이르기까지 광범위한 파급력을 갖는 기업 내 위험요인이다. 자산횡령은 기본적으로 재무제표가 왜곡 표시될 수 있는 가능성에 영향을 미치며, 궁극적으로는 자본시장의 효율적 기능을 저해한다는 점에서 주목할 만하다. 통제기능의 측면에서 볼 때, 내부회계관리제도와 사외이사제도를 포함한 기업의 통제제도는 자산횡령의 탐색 및 관리에 있어 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 기대된다. 그와 같은 중요성에도 불구하고, 지금껏 통제제도와 자산횡령의 관계를 실증적으로 분석한 연구는 매우 드문 것으로 판단된다. 이러한 맥락에서, 본 연구는 내부회계관리제도의 품질과 이사회 특성이 자산횡령에 미치는 효과를 실증적으로 검정하고 있다. 분석결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 내부회계관리제도의 취약점 보고는 자산횡령의 발생가능성과 통계적으로 유의한 양(+)의 관계가 있는 것으로 나타났다. 취약한 내부통제제도는 자산횡령의 발생 가능성의 주요 원인으로 작용할 수 있다. 둘째, 이사회의 특성과 관련하여, 이사회의 활동성과 전문성은 대체로 자산횡령의 발생 가능성과 음(-)의 관계가 있는 것으로 나타났고, 이사회의 독립성은 자산횡령의 발생 가능성과 양(+)의 관계가 있는 것으로 나타났다. 사외이사비율과 자산횡령의 양(+)의 관련성은 사외이사의 거수기(rubber stamp) 역할과 법적 의무기준에 종속되어 있는 사외이사 구성의 문제를 시사하고 있다. 이와 더불어 이사회의 활동성ㆍ전문성과 자산횡령의 음(-)의 관련성은 사외이사제도의 형식적 운영보다는 실질적 운영이 중요함을 시사하는 것이다. 감리지적 여부에 집중되어 있는 선행연구와 달리, 본 연구는 기업의 통제제도와 자산횡령의 관련성에 집중하고 있으며, 횡령과 같은 부정방지에 내부회계관리제도와 이사회가 중요한 역할을 수행한다는 것을 실증적으로 확인했다는 점에서 의의를 갖는다.-
dc.language한국어-
dc.language.isoko-
dc.publisher한국회계학회-
dc.title내부회계관리제도의 취약점과 이사회 특성이 자산횡령에 미치는 효과-
dc.title.alternativeThe Effects of Internal Control Weakness and Board of Directors’ Characteristics on Asset Misappropriation-
dc.typeArticle-
dc.contributor.affiliatedAuthor이성욱-
dc.contributor.affiliatedAuthor김유찬-
dc.identifier.bibliographicCitation회계저널, v.19, no.5, pp.89 - 123-
dc.relation.isPartOf회계저널-
dc.citation.title회계저널-
dc.citation.volume19-
dc.citation.number5-
dc.citation.startPage89-
dc.citation.endPage123-
dc.type.rimsART-
dc.identifier.kciidART001511235-
dc.description.journalClass2-
dc.description.isOpenAccessN-
dc.description.journalRegisteredClasskci-
dc.subject.keywordAuthorFraud-
dc.subject.keywordAuthorAsset Misappropriation-
dc.subject.keywordAuthorInternal Control System-
dc.subject.keywordAuthorBoard of Directors-
dc.subject.keywordAuthorOutside Director-
dc.subject.keywordAuthorFraud-
dc.subject.keywordAuthorAsset Misappropriation-
dc.subject.keywordAuthorInternal Control System-
dc.subject.keywordAuthorBoard of Directors-
dc.subject.keywordAuthorOutside Director-
dc.subject.keywordAuthor부정-
dc.subject.keywordAuthor자산횡령-
dc.subject.keywordAuthor내부회계관리제도-
dc.subject.keywordAuthor이사회-
dc.subject.keywordAuthor사외이사-
dc.identifier.urlhttps://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=2961946-
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Kim, Yoo Chan
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